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中陜核集團審計中心開展筑牢審計基礎、提升審計能力專題培訓會議
信息來源:       發(fā)布日期:2024-05-27 17:30:00
  

為進一步建立健全內部審計工作機制,提升內部審計工作質量,充分發(fā)揮內部審計規(guī)范管理、防范風險、提高績效的作用,5月20至24日,中陜核集團審計中心開展為期5天的內部審計業(yè)務培訓,審計中心新入職全體人員參加培訓。
本次培訓以深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和二十屆中央審計委員會會議精神為主題,以提升新進人員的審計專業(yè)化能力為目標,圍繞新時代審計工作需要,采取“教學+研討”的形式,課程涵蓋了審計政策制度、經責審計、審計查核、建設項目審計辦法、審計方案及大數據審計等。
培訓會議上,審計中心主任皮紅芳對新進人員提出工作要求,一是加強學習,提升工作能力,準確把握集團內部審計工作要點,聚焦主責主業(yè),切實提高內部審計工作質量。二是展現(xiàn)作為,提高政治站位,立足內部審計工作新形勢新要求,在工作中多思考,更好發(fā)揮內部審計監(jiān)督作用。三是強化作風,提高自己的專業(yè)素養(yǎng)和審計技能,對審計工作有高度的責任感和敬業(yè)精神。堅持學用結合,帶著問題學習,帶著任務思考,確保學有所得、學有所成,爭做內部審計的行家里手,努力成為推動集團內部審計事業(yè)發(fā)展的中堅力量。
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本次培訓班根據審計中心工作需求,精心安排培訓課程。審計中心王小強重點對內部審計基本準則等政策文件進行詳細解讀,并選取具有代表性的案例進行講解分析,具有很強的指導性和可操作性。并以優(yōu)秀審計案例為題,講解探索國有企業(yè)如何開展內部審計工作,針對國有企業(yè)審計應關注的重點和風險點,詳細介紹了內部審計審計方案、審計質量控制、審后研究總結等方面先進經驗做法。
通過此次培訓,新進審計中心人員進一步掌握了內部審計相關政策規(guī)定,深化了對開展內部審計工作重要性的認識,拓寬了審計工作思路,提升了審計隊伍綜合素質,為全面落實內部審計常態(tài)化工作打下堅實基礎。下一步,審計中心將嚴格按照黨和國家關于加強內部審計指導監(jiān)督工作的部署要求,進一步加強內部審計工作制度化和規(guī)范化建設,不斷提高內部審計隊伍專業(yè)能力水平,以有力有效的內部審計監(jiān)督服務集團公司經濟高質量發(fā)展。

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